По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление Администрации города Великие Луки от 29.09.2014 N 2325 "О внесении изменений в постановление Администрации города Великие Луки от 20.02.2014 N 293 "Об утверждении муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2016 годах"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2014 г. № 2325
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ОТ 20.02.2014 № 293 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ, РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
"ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ" В 2014 - 2016 ГОДАХ"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Великие Луки от 03.09.2013 № 2041 "Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Великие Луки", Администрация города Великие Луки постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Великие Луки от 20.02.2014 № 293 "Об утверждении муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2016 годах" следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова "2014 - 2016", "с 2014 по 2016" заменить словами "2014 - 2017", "с 2014 по 2017" соответственно.
1.2. В приложении к постановлению Администрации города Великие Луки от 20.02.2014 № 293 "Об утверждении муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2016 годах" строку паспорта программы, касающуюся ресурсного обеспечения программы, изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего 292,196,1 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета - 250879,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 71851,5 тыс. руб.;
2015 г. - 58435,5 тыс. руб.;
2016 г. - 59081,7 тыс. руб.;
2017 г. - 61511,0 тыс. руб.;
из областного бюджета - 667,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 667,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
иные источники (собственные средства) - 40581,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 8701 тыс. руб.;
2015 г. - 10020,0 тыс. руб.;
2016 г. - 10625,0 тыс. руб.;
2017 г. - 11235,0;
из федерального бюджета - 68,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 68,4 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.".
1.3. В приложение № 1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.3.1. Строку паспорта подпрограммы, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 107127,6 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета - 81236,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 21858,5 тыс. руб.;
2015 г. - 18928,1 тыс. руб.;
2016 г. - 19779,9 тыс. руб.;
2017 г. - 20670,1 тыс. руб.;
из областного бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
иные источники (собственные средства) - 25891,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 5561,0 тыс. руб.;
2015 г. - 6350,0 тыс. руб.;
2016 г. - 6780,0 тыс. руб.;
2017 г. - 7200,0 тыс. руб.;
из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.".
1.4. В приложение № 2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.4.1. Строку паспорта подпрограммы, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 21104,5 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета - 19233,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 4798,3 тыс. руб.;
2015 г. - 5135,7 тыс. руб.;
2016 г. - 4649,8 тыс. руб.;
2017 г. - 4649,8 тыс. руб.;
из областного бюджета - 62,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 62,5 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
иные источники (собственные средства) - 1740,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 360,0 тыс. руб.;
2015 г. - 430,0 тыс. руб.;
2016 г. - 460,0 тыс. руб.;
2017 г. - 490,0 тыс. руб.;
из федерального бюджета - 68,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 68,4 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.".
1.5. В приложение № 3 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.5.1. Строку паспорта подпрограммы, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 57725,6 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета - 56316,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 14763,6 тыс. руб.;
2015 г. - 13245,8 тыс. руб.;
2016 г. - 13841,9 тыс. руб.;
2017 г. - 14464,8 тыс. руб.;
из областного бюджета - 54,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 54,5 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
иные источники (собственные средства) - 1355,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 270,0 тыс. руб.;
2015 г. - 355,0 тыс. руб.;
2016 г. - 360,0 тыс. руб.;
2017 г. - 370,0 тыс. руб.;
из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.".
1.5.2. В строке паспорта подпрограммы, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы, внести следующие изменения:
1.5.2.1. После слова "Создание" слова "к 2016 году" исключить.
1.5.2.2. После слова "Развитие" слова "к 2016 году" исключить.
1.5.3. В раздел II внести следующие изменения:
1.5.3.1. В абзаце 7 после слова "Создание" слова "к 2016 году" исключить.
1.5.3.2. В абзаце 11 после слова "Развитие" слова "к 2016 году" исключить.
1.6. В приложение № 4 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.6.1. Строку паспорта подпрограммы, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 75883,8 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета - 64288,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 20767,6 тыс. руб.;
2015 г. - 13873,4 тыс. руб.;
2016 г. - 14497,7 тыс. руб.;
2017 г. - 15150,1 тыс. руб.;
из областного бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
иные источники (собственные средства) - 11595,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 2510,0 тыс. руб.;
2015 г. - 2885,0 тыс. руб.;
2016 г. - 3025,0 тыс. руб.;
2017 г. - 3175,0 тыс. руб.;
из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.".
1.7. В приложение № 5 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.7.1. Строку паспорта подпрограммы, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 4854,1 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета - 4704,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 2663,0 тыс. руб.;
2015 г. - 1142,1 тыс. руб.;
2016 г. - 449,5 тыс. руб.;
2017 г. - 449,5 тыс. руб.;
из областного бюджета - 150,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 150,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
иные источники (собственные средства) - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.".
1.8. В приложение № 5.1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.8.1. Строку паспорта подпрограммы, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 1300,0 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета - 900,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 400,0 тыс. руб.;
2015 г. - 500,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
из областного бюджета - 400,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 400,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
иные источники (собственные средства) - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0, 0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.".
1.9. В приложение № 6 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.9.1. Строку паспорта подпрограммы, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 24200,5 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета - 24200,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 6600,5 тыс. руб.;
2015 г. - 5610,4 тыс. руб.;
2016 г. - 5862,9 тыс. руб.;
2017 г. - 6126,7 тыс. руб.;
из областного бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
иные источники (собственные средства) - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.".
1.10. В приложении № 7 к муниципальной программе в столбце "Срок окончания реализации" цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.11. Приложение № 8 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 9 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 10 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение № 11 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Отделу по связям с общественностью и информационному обеспечению Администрации города Великие Луки опубликовать настоящее постановление в газете "Великолукская правда Новости" и разместить в сети Интернет на официальном сайте города Великие Луки www.vluki.reg60.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города И.А.Бушенкову.
Глава Администрации города
В.Б.КАМЕНСКИЙ
Приложение № 1
к постановлению
Администрации
от 29 сентября 2014 г. № 2325
"Приложение № 8
к муниципальной программе
"Культура, сохранение культурного наследия,
развитие туризма в муниципальном образовании
"Город Великие Луки" в 2014 - 2017 годах"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(далее - программа)
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
Расходы, тыс. руб., годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего
Программа "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2017 годах"
Всего, в том числе:
71851,5
58435,5
59081,7
61511,0
250879,7
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
14823,1
11705,8
11018,3
11493,9
49041,1
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
4798,3
5185,6
4649,8
4649,8
19283,5
МБУК "ВЦГБ имени М.И.Семевского"
14763,6
13245,8
13841,9
14464,8
56316,1
МБУК "Великолукский драматический театр"
20767,6
13873,4
14497,7
15150,1
64288,8
МБУК "ДК ЛК"
4435,7
4435,7
4635,3
4843,9
18350,6
МБУК "ГДК имени Ленина"
11713,2
9989,2
10438,7
10908,5
43049,6
МБОУ ДОД "ДМШ № 1 имени М.П.Мусоргского"
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки"
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
МБОУ ДОД "ДМШ № 1 имени М.П.Мусоргского"
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Подпрограмма "Организация и проведение культурно-досуговой деятельности"
Всего, в том числе:
21858,5
18928,1
19779,9
20670,1
81236,6
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
5709,6
4503,2
4705,9
4917,7
19836,4
МБУК "ДК ЛК"
4435,7
4435,7
4635,3
4843,9
18350,6
МБУК "ГДК имени Ленина"
11713,2
9989,2
10438,7
10908,5
43049,6
Основное мероприятие 1: Организация досуга граждан и проведение массовых мероприятий культурной направленности
Всего, в том числе:
21858,5
18928,1
19779,9
20670,1
81236,6
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
5709,6
4503,2
4705,9
4917,7
19836,4
МБУК "ДК ЛК"
4435,7
4435,7
4635,3
4843,9
18350,6
МБУК "ГДК имени Ленина"
11713,2
9989,2
10438,7
10908,5
43049,6
1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами учреждения культуры
Всего, в том числе:
15528,4
14424,9
15074,0
15752,4
60779,7
МБУК "ГДК имени Ленина"
11092,7
9989,2
10438,7
10908,5
42429,1
МБУК "ДК ЛК"
4435,7
4435,7
4635,3
4843,9
18350,6
1.2. Проектно-сметная документация по капитальному ремонту здания МБУК "ГДК имени Ленина"
Всего, в том числе:
620,5
0,0
0,0
0,0
620,5
МБУК "ГДК имени Ленина"
620,5
0,0
0,0
0,0
620,5
1.3. Организация и проведение массовых мероприятий культурной направленности
Всего, в том числе:
5709,6
4503,2
4705,9
4917,7
19836,4
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
5709,6
4503,2
4705,9
4917,7
19836,4
Подпрограмма "Развитие музейного дела"
Всего, в том числе:
4798,3
5135,7
4649,8
4649,8
19233,6
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
4798,3
5135,7
4649,8
4649,8
19233,6
Основное мероприятие 1: Совершенствование системы предоставления музейных услуг
Всего, в том числе:
4798,3
5135,7
4649,8
4649,8
19233,6
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
4798,3
5135,7
4649,8
4649,8
19233,6
1.1. Обеспечение сбора, учета, сохранности и доступа к музейным коллекциям (фондам)
Всего, в том числе:
4448,3
3952,3
4130,2
4316,1
16846,9
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
4448,3
3952,3
4130,2
4316,1
16846,9
1.2. Проектные работы по созданию исторической экспозиции
Всего, в том числе:
350,00
0,0
0,0
0,0
350,0
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
350,00
0,0
0,0
0,0
350,0
1.3. Замена витражных окон первого этажа здания краеведческого музея
Всего, в том числе:
0,00
1183,4
0,0
0,0
1183,4
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
0,00
1183,4
0,0
0,0
1183,4
1.4. Ремонт наружной лестницы с гранитными ступенями МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
Всего, в том числе:
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"
Всего, в том числе:
14763,6
13245,8
13841,9
14464,8
56316,1
МБУК "ВЦГБ имени М.И.Семевского"
14763,6
13245,8
13841,9
14464,8
56316,1
Основное мероприятие 1: Совершенствование системы предоставления библиотечных услуг
Всего, в том числе:
14763,6
13245,8
13841,9
14464,8
56316,1
МБУК "ВЦГБ имени М.И.Семевского"
14763,6
13245,8
13841,9
14464,8
56316,1
1.1. Организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
Всего, в том числе:
13499,0
13245,8
13841,9
14464,8
55051,5
МБУК "ВЦГБ имени М.И.Семевского"
13499,0
13245,8
13841,9
14464,8
55051,5
1.2. Ремонт и оснащение библиотеки - филиала № 2 (детский абонемент)
Всего, в том числе:
1264,6
0,0
0,0
0,0
1264,6
МБУК "ВЦГБ имени М.И.Семевского"
1264,6
0,0
0,0
0,0
1264,6
Подпрограмма "Развитие театрального искусства"
Всего, в том числе:
20767,6
13873,4
14497,7
15150,1
64288,8
МБУК "Великолукский драматический театр"
20767,6
13873,4
14497,7
15150,1
64288,8
Основное мероприятие 1: Создание условий для развития театрального искусства в городе Великие Луки
Всего, в том числе:
20767,6
13873,4
14497,7
15150,1
64288,8
МБУК "Великолукский драматический театр"
20767,6
13873,4
14497,7
15150,1
64288,8
1.1. Создание и прокат спектаклей и представлений; организация и проведение творческих вечеров, концертов, гастролей, праздников, тематических и юбилейных вечеров
Всего, в том числе:
14321,6
13873,4
14497,7
15150,1
57842,8
МБУК "Великолукский драматический театр"
14321,6
13873,4
14497,7
15150,1
57842,8
1.2. Реконструкция здания и техническое переоснащение МБУК "Великолукский драматический театр" (разработка проектно-сметной документации)
Всего, в том числе:
6446,0
0,0
0,0
0,0
6446,0
МБУК "Великолукский драматический театр"
6446,0
0,0
0,0
0,0
6446,0
Подпрограмма "Развитие культуры города Великие Луки"
Всего, в том числе:
2663,0
1142,1
449,5
449,5
4704,1
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
2513,0
1092,2
449,5
449,5
4504,2
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
0,0
49,9
0,0
0,0
49,9
МБОУ ДОД "ДМШ № 1 имени М.П.Мусоргского"
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Основное мероприятие 1: Развитие сети учреждений культуры и искусства города, обеспечение их эффективной и безопасной работы, укрепление материально-технической базы
Всего, в том числе:
0,0
49,9
0,0
0,0
49,9
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
0,0
49,9
0,0
0,0
49,9
1.1. Создание условий для проведения мероприятий культурной направленности
Всего, в том числе:
0,0
49,9
0,0
0,0
49,9
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
0,0
49,9
0,0
0,0
49,9
1.2. Создание условий для технического обеспечения проведения уличных мероприятий
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2:
Повышение доступности и разнообразия спектра услуг в сфере культуры
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1. Создание экспозиций в краеведческом музее
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3: Проведение эффективной кадровой политики по поддержке кадрового потенциала и повышению его профессионализма, создание условий для творческого развития одаренной молодежи
Всего, в том числе:
250,0
250,0
250,0
250,0
750,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
250,0
250,0
250,0
250,0
750,0
3.1. Учреждение городских профессиональных премий по результатам творческих грантовых конкурсов среди творческих работников сферы культуры города
Всего, в том числе:
100,0
100,0
100,0
100,0
300,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
100,0
100,0
100,0
100,0
300,0
3.2. Организация и проведение ежегодного исполнительского конкурса на присуждение премии имени М.П.Мусоргского среди учащихся детских музыкальных школ, школ искусств и детских художественных школ
Всего, в том числе:
150,0
150,0
150,0
150,0
450,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
150,0
150,0
150,0
150,0
450,0
Основное мероприятие 4: Обеспечение условий для сохранения объектов историко-культурного наследия - памятников архитектуры, истории, искусства, природы и других культурных ценностей Великих Лук
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1. Реконструкция, обновление и содержание в удовлетворительном состоянии объектов историко-культурного наследия, памятных мест
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5: Укрепление патриотизма жителей города
Всего, в том числе:
2203,0
642,7
0,0
0,0
2845,7
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
2053,0
642,7
0,0
0,0
2695,7
МБОУ ДОД "ДМШ № 1 имени М.П.Мусоргского"
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
5.1. Организация и проведение конкурсов-практикумов различного уровня, фестивалей, мероприятий, посвященных юбилейным датам, организация и проведение третьего международного вокально-чтецкого конкурса-практикума, в рамках музыкального фестиваля, посвященного 175-летию со дня рождения известного русского композитора М.П.Мусоргского (2014 год)
Всего, в том числе:
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБОУ ДОД "ДМШ № 1 имени М.П.Мусоргского"
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
5.2. Подготовка, выпуск, переиздание подарочной печатной продукции
Всего, в том числе:
340,0
323,0
0,0
0,0
663,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
340,0
323,0
0,0
0,0
663,0
5.3. Презентация города Великие Луки на выставочных площадках Центрального музея истории Великой Отечественной войны (г. Москва)
Всего, в том числе:
0,0
319,7
0,0
0,0
319,7
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
319,7
0,0
0,0
319,7
5.4. Создание Аллеи Героев Воинской Славы
Всего, в том числе:
1713,0
0,0
0,0
0,0
1713,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
1713,0
0,0
0,0
0,0
1713,0
Основное мероприятие 6: Формирование и реализация краеведческой издательской программы "Великолукская книга"
Всего, в том числе:
210,0
199,5
199,5
199,5
808,5
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
210,0
199,5
199,5
199,5
808,5
6.1. Подготовка, издание и переиздание книг великолукских авторов, краеведов
Всего, в том числе:
210,0
199,5
199,5
199,5
808,5
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
210,0
199,5
199,5
199,5
808,5
Подпрограмма "Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории города Великие Луки"
Всего, в том числе:
400,0
500,0
0,0
0,0
900,0
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки"
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
Основное мероприятие 1: Обеспечение сохранения и восстановления воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории города Великие Луки
Всего, в том числе:
400,0
500,0
0,0
0,0
900,0
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки"
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
1.1. Обеспечение содержания и благоустройства воинских захоронений
Всего, в том числе:
400,0
500,0
0,0
0,0
900,0
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки"
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации исполнения муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2017 годах"
Всего, в том числе:
6600,5
5610,4
5862,9
6126,7
24200,5
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
6600,5
5610,4
5862,9
6126,7
24200,5
Основное мероприятие 1: Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы
Всего, в том числе:
6600,5
5610,4
5862,9
6126,7
24200,5
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
6600,5
5610,4
5862,9
6126,7
24200,5
1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (прочие учреждения культуры)
Всего, в том числе:
5382,4
4575,0
4780,9
4996,0
19734,3
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
5382,4
4575,0
4780,9
4996,0
19734,3
1.2. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (центральный аппарат)
Всего, в том числе:
1218,1
1035,4
1082,0
1130,7
4466,2
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
1218,1
1035,4
1082,0
1130,7
4466,2"
Приложение № 2
к постановлению
Администрации
от 29 сентября 2014 г. № 2325
"Приложение № 9
к муниципальной программе
"Культура, сохранение культурного наследия,
развитие туризма в муниципальном образовании
"Город Великие Луки" в 2014 - 2017 годах"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(далее - программа)
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего
Программа "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2017 годах"
всего, в том числе:
всего
81287,9
68455,5
69706,7
72746,0
292196,1
местный бюджет (МБ)
71851,5
58435,5
59081,7
61511,0
250879,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
667,0
0,0
0,0
0,0
667,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)
68,4
0,0
0,0
0,0
68,4
иные источники (собственные средства)
8701,0
10020,0
10625,0
11235,0
40581,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
всего
80487,9
68455,5
69706,7
72746,0
291396,1
местный бюджет (МБ)
71451,5
58435,5
59081,7
61511,0
250479,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
267,0
0,0
0,0
0,0
267,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)
68,4
0,0
0,0
0,0
68,4
иные источники (ИИ)
8701,0
10020,0
10625,0
11235,0
40581,0
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки"
всего
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
местный бюджет (МБ)
400,0
0,0
400,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
400,0
0,0
400,0
иные источники (ИИ)
Подпрограмма "Организация и проведение культурно-досуговой деятельности"
всего, в том числе:
всего
27419,5
25278,1
26559,9
27870,1
107127,6
местный бюджет (МБ)
21858,5
18928,1
19779,9
20670,1
81236,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
иные источники (ИИ)
5561,0
6350,0
6780,0
7200,0
25891,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
всего
27419,5
25278,1
26559,9
27870,1
107127,6
местный бюджет (МБ)
21858,5
18928,1
19779,9
20670,1
81236,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
иные источники (ИИ)
5561,0
6350,0
6780,0
7200,0
25891,0
Основное мероприятие 1:
всего
27419,5
25278,1
26559,9
27870,1
107127,6
Организация досуга граждан и проведение массовых мероприятий культурной направленности
местный бюджет (МБ)
21858,5
18928,1
19779,9
20670,1
81236,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
иные источники (ИИ)
5561,0
6350,0
6780,0
7200,0
25891,0
Подпрограмма "Развитие музейного дела"
всего, в том числе:
всего
5289,2
5565,7
5109,8
5139,8
21104,5
местный бюджет (МБ)
4798,3
5135,7
4649,8
4649,8
19233,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
62,5
62,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)
68,4
68,4
иные источники (ИИ)
360,0
430,0
460,0
490,0
1740,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
всего
5289,2
5565,7
5109,8
5139,8
21104,5
местный бюджет (МБ)
4798,3
5135,7
4649,8
4649,8
19233,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
62,5
62,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)
68,4
68,4
иные источники (ИИ)
360,0
430,0
460,0
490,0
1740,0
Основное мероприятие 1:
всего
5289,2
5565,7
5109,8
5139,8
21104,5
Совершенствование системы предоставления музейных услуг
местный бюджет (МБ)
4798,3
5135,7
4649,8
4649,8
19233,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
62,5
62,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)
68,4
68,4
иные источники (ИИ)
360,0
430,0
460,0
490,0
1740,0
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"
всего, в том числе:
всего
15088,1
13600,8
14201,9
14834,8
57725,6
местный бюджет (МБ)
14763,6
13245,8
13841,9
14464,8
56316,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
54,5
54,5
иные источники (ИИ)
270,0
355,0
360,0
370,0
1355,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
всего
15088,1
13600,8
14201,9
14834,8
57725,6
местный бюджет (МБ)
14763,6
13245,8
13841,9
14464,8
56316,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
54,5
54,5
иные источники (ИИ)
270,0
355,0
360,0
370,0
1355,0
Основное мероприятие 1:
всего
15088,1
13600,8
14201,9
14834,8
57725,6
Совершенствование системы предоставления библиотечных услуг
местный бюджет (МБ)
14763,6
13245,8
13841,9
14464,8
56316,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
54,5
54,5
иные источники (ИИ)
270,0
355,0
360,0
370,0
1355,0
Подпрограмма "Развитие театрального искусства"
всего, в том числе:
всего
23277,6
16758,4
17522,7
18325,1
75883,8
местный бюджет (МБ)
20767,6
13873,4
14497,7
15150,1
64288,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
0,0
иные источники (ИИ)
2510,0
2885,0
3025,0
3175,0
11595,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
всего
23277,6
16758,4
17522,7
18325,1
75883,8
местный бюджет (МБ)
20767,6
13873,4
14497,7
15150,1
64288,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
0,0
иные источники (ИИ)
2510,0
2885,0
3025,0
3175,0
11595,0
Основное мероприятие 1:
всего
23277,6
16758,4
17522,7
18325,1
75883,8
Создание условий для развития театрального искусства в городе Великие Луки
местный бюджет (МБ)
20767,6
13873,4
14497,7
15150,1
64288,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
0,0
иные источники (ИИ)
2510,0
2885,0
3025,0
3175,0
11595,0
Подпрограмма "Развитие культуры города Великие Луки"
всего, в том числе:
всего
2813,0
1142,1
449,5
449,5
4854,1
местный бюджет (МБ)
2663,0
1142,1
449,5
449,5
4704,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
150,0
0,0
150,0
иные источники (ИИ)
0,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
всего
2813,0
1142,1
449,5
449,5
4854,1
местный бюджет (МБ)
2663,0
1142,1
449,5
449,5
4704,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
150,0
0,0
150,0
иные источники (ИИ)
0,0
Основное мероприятие 1:
всего
0,0
49,9
0,0
0,0
49,9
Развитие сети учреждений культуры и искусства города, обеспечение их эффективной и безопасной работы, укрепление материально-технической базы
местный бюджет (МБ)
0,0
49,9
0,0
0,0
49,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
0,0
иные источники (ИИ)
0,0
Основное мероприятие 2
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение доступности и разнообразия спектра услуг в сфере культуры
местный бюджет (МБ)
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
0,0
иные источники (ИИ)
0,0
Основное мероприятие 3
всего
250,0
250,0
250,0
250,0
1000,0
Проведение эффективной кадровой политики по поддержке кадрового потенциала и повышению его профессионализма, создание условий для творческого развития одаренной молодежи
местный бюджет (МБ)
250,0
250,0
250,0
250,0
1000,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
0,0
иные источники (ИИ)
0,0
Основное мероприятие 4
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение условий для сохранения объектов историко-культурного наследия - памятников архитектуры, истории, искусства, природы и других культурных ценностей Великих Лук
местный бюджет (МБ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники (ИИ)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
всего
2353,0
642,7
0,0
0,0
2995,7
Укрепление патриотизма жителей города
местный бюджет (МБ)
2203,0
642,7
0,0
0,0
2845,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
150,0
150,0
иные источники (ИИ)
0,0
Основное мероприятие 6
всего
210,0
199,5
199,5
199,5
808,5
Формирование и реализация краеведческой издательской программы "Великолукская книга"
местный бюджет (МБ)
210,0
199,5
199,5
199,5
808,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
0,0
иные источники (ИИ)
0,0
Подпрограмма "Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории города Великие Луки"
всего, в том числе:
всего
800,0
500,0
0,0
0,0
1300,0
местный бюджет (МБ)
400,0
500,0
0,0
900,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
400,0
0,0
0,0
400,0
иные источники (ИИ)
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки"
всего
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
местный бюджет (МБ)
400,0
0,0
400,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
400,0
0,0
400,0
иные источники (ИИ)
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
всего
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
местный бюджет (МБ)
500,0
500,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
иные источники (ИИ)
Основное мероприятие 1
всего
800,0
500,0
0,0
0,0
1300,0
Обеспечение сохранения и восстановления воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории города Великие Луки
местный бюджет (МБ)
400,0
500,0
0,0
900,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
400,0
0,0
400,0
иные источники (ИИ)
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации исполнения муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2017 годах"
всего, в том числе:
всего
6600,5
5610,4
5862,9
6126,7
24200,5
местный бюджет (МБ)
6600,5
5610,4
5862,9
6126,7
24200,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
иные источники (ИИ)
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
всего
6600,5
5610,4
5862,9
6126,7
24200,5
местный бюджет (МБ)
6600,5
5610,4
5862,9
6126,7
24200,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
иные источники (ИИ)
Основное мероприятие 1
всего
6600,5
5610,4
5862,9
6126,7
24200,5
Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы
местный бюджет (МБ)
6600,5
5610,4
5862,9
6126,7
24200,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
иные источники (ИИ)
"
Приложение № 3
к постановлению
Администрации
от 29 сентября 2014 г. № 2325
"Приложение 10
к муниципальной программе
"Культура, сохранение культурного наследия,
развитие туризма в муниципальном образовании
"Город Великие Луки" в 2014 - 2017 годах"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(далее - программа)
№ п/п
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Расходы на оказание муниципальной услуги
53743,4
45496,4
47543,8
49683,4
Подпрограмма 1 "Организация и проведение культурно-досуговой деятельности"
1
Основное мероприятие 1: Организация досуга граждан и проведение массовых мероприятий культурной направленности
21474,5
14424,9
15074,0
15752,4
1.1.
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами учреждения культуры
Мероприятие
430
430
430
430
15528,4
14424,9
15074,0
15752,4
1.2.
Организация и проведение массовых мероприятий культурной направленности
Мероприятие
101
0
0
0
5946,1
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"
1
Основное мероприятие 1: Совершенствование системы предоставления музейных услуг
4448,3
3952,3
4130,2
4316,1
1.1.
Обеспечение сбора, учета, сохранности и доступа к музейным коллекциям (фондам)
Посетитель
9000
9000
9000
9000
4448,3
3952,3
4130,2
4316,1
Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"
1
Основное мероприятие 1: Совершенствование системы предоставления библиотечных услуг
13499,0
13245,8
13841,9
14464,8
1.1.
Организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
Пользователь
36885
36885
36885
36885
13499,0
13245,8
13841,9
14464,8
Подпрограмма 4 "Развитие театрального искусства"
1
Основное мероприятие 1: Создание условий для развития театрального искусства в городе Великие Луки
14321,6
13873,4
14497,7
15150,1
1.1.
Создание и прокат спектаклей и представлений; организация и проведение творческих вечеров, концертов, гастролей, праздников, тематических и юбилейных вечеров
Ед.
205
205
205
205
14321,6
13873,4
14497,7
15150,1"
Приложение № 4
к постановлению
Администрации города
от 29 сентября 2014 г. № 2325
"Приложение № 11
к муниципальной программе
"Культура, сохранение культурного наследия,
развитие туризма в муниципальном образовании
"Город Великие Луки" в 2014 - 2017 годах"
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2016 годах"
1
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
%
99
99
99
99
99
99
библиотеками
%
81
81
81
81
81
81
2
Своевременное и качественное выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры
%
100
100
100
100
100
100
3
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%
40
40
40
40
20
0
4
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории города Великие Луки
%
65
71
72
73
74
75
5
Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры
%
70
71
74
78
83
88
Подпрограмма "Организация и проведение культурно-досуговой деятельности"
1
Количество мероприятий культурно-массовой направленности
Ед.
530
531
531
531
531
531
2
Увеличение доли детских культурно-досуговых формирований от общего количества досуговых формирований
%
21
27
27
27
27
27
3
Удовлетворение пользователей качеством предоставляемых услуг
%
70
71
74
78
83
88
Подпрограмма "Развитие музейного дела"
1
Посещаемость музейных учреждений
Ед.
19500
9000
9000
9000
9000
9000
2
Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов
Ед.
2159
2170
2200
2210
2220
2230
3
Удовлетворение населения качеством предоставляемых музейных услуг
%
70
71
74
78
83
88
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"
1
Количество пользователей
Ед.
36885
36885
36885
36885
36885
36885
2
Количество посещений библиотек по отношению к предыдущему году
%
100
100
100
100
100
100
3
Удовлетворение пользователей качеством предоставляемых библиотечных услуг
%
70
71
74
78
83
88
Подпрограмма "Развитие театрального искусства"
1
Количество спектаклей и представлений; творческих вечеров, концертов, гастролей, праздников, тематических и юбилейных вечеров
Ед.
289
290
205
205
205
205
2
Количество новых постановок в годовом репертуаре театра
Ед.
5
7
5
5
5
5
3
Удовлетворение духовных потребностей населения
%
70
71
74
78
83
88
Подпрограмма "Развитие культуры города Великие Луки"
1
Динамика количества специалистов, прошедших стажировки и обучение на курсах повышения квалификации, участвовавших в тематических семинарах и мастер-классах, по отношению к общему числу творческих работников
%
1
2
3
4
5
6
2
Динамика количества номинантов на городские профессиональные премии и участников творческих грантовых конкурсов по отношению к общему числу творческих работников
%
1
2
3
4
5
6
3
Увеличение количества мероприятий патриотической направленности из общего числа культурных мероприятий
%
1
2
3
4
5
6
4
Выпуск издательской продукции, посвященной памятным и знаменательным датам города Великие Луки
Выполнение
да
да
да
да
да
да
Подпрограмма "Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории города Великие Луки"
1
Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков в городе Великие Луки, увековечивающих память погибших при защите Отечества
%
33
66
99
100
100
100
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации исполнения муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2017 годах"
1
Своевременное и качественное обеспечение условий реализации муниципальной программы
Выполнение
да
да
да
да
да
да"
------------------------------------------------------------------